
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
天津市救灾物资储备站内设机构为 4个科室。
按照综合预算的原则,天津市救灾物资储备站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入756.3万元、上年结转结余188.1万元;支出包括:社会保障和就业支出461.9万元、卫生健康支出24.4万元、粮油物资储备支出270万元、灾害防治及应急管理支出173.8万元、年终结转结余14.3万元。天津市救灾物资储备站2025年收支总预算944.4万元。
天津市救灾物资储备站2025年部门预算收入944.4万元,与2024年预算相比增加181.86万元,主要原因是拨付了中央专项资金。其中:上年结转结余188.1万元,占19.9%;一般公共预算756.3万元,占80.1%。
天津市救灾物资储备站2025年支出预算930.1万元,与2024年预算相比增加167.6万元,主要原因是拨付了中央专项资金。其中:基本支出486.3万元,占52.3%;项目支出443.8万元,占47.7%。
天津市救灾物资储备站2025年财政拨款收入预算930.1万元,与2024年预算相比增加167.6万元,主要原因是拨付了中央专项资金。收入包括:一般公共预算拨款收入756.3万元、上年财政结转结余173.8万元。2025年财政拨款支出预算930.1万元,与2024年预算相比增加167.6万元,主要原因是拨付了中央专项资金。支出包括:社会保障和就业支出461.9万元、卫生健康支出24.4万元、粮油物资储备支出270万元、灾害防治及应急管理支出173.8万元。
(一)总体情况。
天津市救灾物资储备站2025年一般公共预算支出930.1万元,与2024年预算相比增加167.6万元,主要原因是拨付了中央专项资金。
(二)具体情况。
1、 “社会保障和就业支出”461.9万元,与2024年预算相比减少6.8元,主要原因是减少1人,其中:
“行政事业单位养老支出”45.3万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.2万元,主要用于缴纳2025年养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”15.1万元,主要用于纳2025年事业单位职业年金;
“社会福利”416.6万元,包括:“社会福利事业单位”416.6万元,主要用于2025年事业单位人员经费及公用经费支出。
2、“卫生健康支出”24.4万元,与2024年预算相比增加 0.6万元,主要原因是新增一名退休人员,其中:
“行政事业单位医疗”24.4万元,包括:“事业单位医疗” 19.8万元,主要用于缴纳2025年事业单位医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”4.6万元,主要用于2025年事业单位其他行政事业单位医疗。
3.“粮油物资储备支出”270万元,与2024年预算一致,其中:
“重要商品储备”270万元,包括:“应急物资储备” 270万元,主要用于市级救灾物资的保管与养护。
4. “灾害防治及应急管理支出”173.8万元,与2024年预算相比增加 173.8万元,主要原因是拨付了中央专项资金,其中:
“自然灾害救灾及恢复重建支出”173.8万元,包括“自然灾害救灾补助”173.8万元,主要用于中央级救灾物资的保管与养护。
天津市救灾物资储备站一般公共预算基本支出486.3万元,与2024年预算相比减少6.2万元,主要原因是减少1人。其中:
人员经费433.2万元,主要包括:基本工资85.5万元、津贴补贴43.2万元、绩效工资108.8万元、机关事业单位养老保险缴费30.2万元、职业年金缴费15.1万元、职工基本医疗保险缴费19.8万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金102.4万元、医疗费2.6万元、其他工资福利支出17.5万元、对个人和家庭补助5.9万元。
公用经费53.1万元,主要包括:办公费4.2万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费0.7万元、邮电费1.6万元、取暖费7万元、物业管理费21.8万元、差旅费0.2万元、维修(护)费4.5万元、培训费2.3万元、专用材料费1万元、委托业务费2.2万元、工会经费3.8万元、福利费2.8万元、其他交通费0.6万元、其他商品服务支出0.2万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
2025年天津市救灾物资储备站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年天津市救灾物资储备站预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算234.84万元,其中:政府采购货物支出119.04万元、政府采购服务支出115.8万元。主要项目是:物业管理服务115.8万元,货架及专用设备118.74万元,采购复印纸0.3万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括业务用车2辆。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额443.81万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。